职位要求
岗位职责:
1、组织内部审计项目实施,对企业经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
2、对企业的投资与筹资项目进行审计;
3、经批准即将离任的企业领导,按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计;
4、根据企业领导意见,组织对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门领导进行审计;
5、组织对企业的内部管理制度进行审计,以检验其是否健全、严密和有效,并审计其执行情况;
6、对审计专员在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况并协助其解决问题;
7、审阅工作底稿,确认其真实性、准确性和完整性;组织撰写符合准则要求的审计报告。
8、负责完成上级领导交办的其他工作任务
岗位要求:
1.财务管理、审计、金融等相关专业,本科以上学历;
2.取得会计师、审计师中级以上职称,注册会计师、国际内审师优先;
3.3-5年内审工作经验(独立或主持开展过采购、营销、工程等项目审计工作),有工程造价审计经验者优先。
联系电话:0371-67169192